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关于审计整改结果的公告


发布时间:

2024-03-04

2023年7月24日9月14日,中共杭州市委审计委员会办公室、杭州市审计局派出审计组对我集团原党委书记董事长和总经理的经济责任履行情况进行了审计,根据审计报告(杭委审办教科报〔2023〕34号)要求,现将审计整改情况公告如下。

一、高度重视审计整改工作

我集团坚持审计整改“件件有着落、事事有结果”的原则,压紧压实责任,精准精细对审计反映的问题,认真研究深刻剖析逐条整改举一反三确保审计意见及建议得到扎实有效落实

二、审计整改落实情况

(一)谋划推动高质量发展方面

制定实施《西泠印社集团品牌管理办法(试行)》明确品牌使用的原则与范围,在下属企业中推广并要求使用西泠印社防伪标签切实规范品牌管理与运营工作。制定实施《西泠印社集团注册商标使用与保护计划》,聚焦主业,强化品牌推广和宣传,通过品牌延伸和多元化发展提升商标商业化运营效率努力实现两个效益同步提升

(二)重大经济决策管理方面

完善集团“三重一大”决策和执行制度机制,健全下属公司法人治理结构建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制

(三)资金资产资源管理和经济风险防控方面

督促下属公司制定实施《销售管理办法》加强应收款项结算内控管理严格执行“三审三校”制度督促下属公司制定实施《关于规范图书编校管理的方案(试行)》严把图书出版质量关。

(四)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定方面

认真贯彻落实《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知(人社部发〔202313号)督促下属公司严格规范企业津贴补贴和福利管理工作

三、下一步打算

目前,整改工作已取得阶段性成效,我集团将严格按照审计报告及各项政策要求,持续抓好各项整改措施落实,全力推动高效改、提前改进一步健全和完善工作机制,加大内控制度执行力度,采取更加有力的措施,切实巩固整改成果。

特此公告。

 

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