关于审计整改结果的公告
发布时间:
2024-03-04
2023年7月24日至9月14日,中共杭州市委审计委员会办公室、杭州市审计局派出审计组对我集团原党委书记、董事长和总经理的经济责任履行情况进行了审计,根据审计报告(杭委审办教科报〔2023〕34号)要求,现将审计整改情况公告如下。
一、高度重视审计整改工作
我集团坚持审计整改“件件有着落、事事有结果”的原则,压紧压实责任,精准精细施策,对审计反映的问题,认真研究、深刻剖析、逐条整改、举一反三,确保审计意见及建议得到扎实有效落实。
二、审计整改落实情况
(一)谋划推动高质量发展方面
制定实施《西泠印社集团品牌管理办法(试行)》,明确品牌使用的原则与范围,在下属企业中推广并要求使用西泠印社防伪标签,切实规范品牌管理与运营工作。制定实施《西泠印社集团注册商标使用与保护计划》,聚焦主业,强化品牌推广和宣传,通过品牌延伸和多元化发展提升商标商业化运营效率,努力实现“两个效益”同步提升。
(二)重大经济决策管理方面
完善集团“三重一大”决策和执行制度机制,健全下属公司法人治理结构,建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
(三)资金资产资源管理和经济风险防控方面
督促下属公司制定实施《销售管理办法》,加强应收款项结算内控管理。严格执行“三审三校”制度,督促下属公司制定实施《关于规范图书编校管理的方案(试行)》,严把图书出版质量关。
(四)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定方面
认真贯彻落实《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》(人社部发〔2023〕13号),督促下属公司严格规范企业津贴补贴和福利管理工作。
三、下一步打算
目前,整改工作已取得阶段性成效,我集团将严格按照审计报告及各项政策要求,持续抓好各项整改措施落实,全力推动高效改、提前改,并进一步健全和完善工作机制,加大内控制度执行力度,采取更加有力的措施,切实巩固整改成果。
特此公告。
西泠印社集团有限公司
2024年3月4日
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